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审计局2023年度工作总结汇编(8篇)

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审计局2023年度工作总结汇编(8篇)

 

目录

 

1.区审计局2023年工作总结和2024年工作打算 2

2.区审计局2023年工作总结和2024年工作思路 13

3.区审计局2023年工作总结和2024年工作思路 21

4.区审计局2023年工作总结及2024年工作思路 24

5.市审计局2023年工作总结及2024年工作打算 32

6.县审计局2023年度审计工作总结和2024年工作打算 41

7.县审计局2023年工作总结和2024年工作计划 47

8.县审计局2023年行政执法工作总结 53


 

区审计局2023年工作总结和2024年工作打算

 

2023年,XX区审计局立足经济监督定位,深入开展研究型审计,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,做好常态化“经济体检”工作,推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,统筹推进各项审计业务、营商环境、干部作风能力提升等各项工作,亮点突出、特色鲜明,积极开创全区审计事业发展新格局,以高质量审计监督护航全区经济社会高质量发展。

按照2023年全区审计工作要点和审计项目计划安排,全年共安排审计计划项目38个,已完成审计项目77个,完成项目计划数的202.64%。向区纪委监委和上级主管部门移送问题线索44件,提出审计建议122条,促进单位建章立制30项,审计报告被区委区政府主要领导批示11个,信息被采用43篇。

荣获“陕西省2023年度审计通联宣传工作先进单位”、“2022年全省博物馆专项审计调查工作先进单位”、“全省2022年度医保基金和三医联动改革专项审计调查先进单位”、“2022年度区县审计机关业务工作先进单位”、“2022年全区目标责任考核先进单位”,获得全省优秀审计项目1个,全省表彰项目1个,优秀综合报告1篇;全市优秀审计项目1个。

一、坚持党建引领,落实全面从严治党主体责任

(一)践行党的二十大精神。认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,切实加强党对审计工作的全面领导,牢记“国之大者”,坚守经济监督定位,高质量推进审计全覆盖,充分发挥审计在反腐治乱、推进党的自我革命中的重要作用,以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

(二)强化管党治党责任。坚持党建统领审计工作全局,局党组坚决扛起管党治党主体责任,党组书记认真履行“第一职责”,班子成员严格落实“一岗双责”,分解细化管党治党各项工作任务,形成上级带下级、一级抓一级、责任抓落实的工作格局。

(三)认真开展主题教育。贯彻落实党中央和省、市、区委安排,成立主题教育领导小组,制定《中共西安市XX区审计局党组关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》,制定理论学习计划表,通过召开党员大会、党组(扩大)会和党组书记讲授专题党课等形式,每周四固定学习日传达学习习近平总书记关于主题教育的讲话和重要指示批示精神。深入开展主题教育专题学习调研,把调研落实到审计项目中,通过实地走访、召开座谈会、社区专题党课的等形式,深入调查审计作用发挥情况。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

(四)做深做实重点工作。以习近平总书记重要讲话精神为指导,把学习习近平总书记重要讲话精神同贯彻落实党的二十大精神结合起来,要结合“三个年”活动和八个方面重点工作,紧紧围绕区委中心工作,充分发挥审计监督作用。推进常态化经济体检,做到党的工作推进到哪里,审计工作就跟进到哪里。

(五)夯实全面从严治党主体责任。切实履行全面从严治党主体责任,持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,加强党员干部纪律作风教育,强化日常管理监督,推动作风建设不断走向深入。不断提高政治站位、强化责任担当。强化审计干部党风廉政意识,严明政治纪律,强化制约监督,紧抓审计管理,把纪律、作风建设贯彻到审计工作之中。

(六)狠抓党风廉政建设。每月开展一次警示教育专题学习,结合典型案例,教育和警示全体干部尤其是党员领导干部用政策法规约束自己,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律,建立以岗位为点、流程为线、制度为面的廉政风险防控“一个体系”,在重大审计项目中建立“一组两员制”临时党小组,把审计组和支部建设融为一体,抓好审计现场的党员教育管理工作。严格实行“审前承诺、审中座谈、审后回访”的廉政建设管理方式,对派出审计组执行中央八项规定、廉洁自律情况进行监督,将党风廉政建设贯穿审计全过程。

二、坚持服务大局,充分发挥审计监督职能

(一)部署谋划同级审工作、扎实推进审计监督全覆盖。成立了同级审工作领导小组,制定同级审工作方案,明确审计目标、细化审计内容、突出审计重点,全局一盘棋,统一安排部署;加强审计项目和审计组织方式的“两统筹”,全年完成了对15个预算单位的预算执行审计;扎实开展审前调研。与重点部门单位进行座谈,了解年度预算执行整体情况以及部门年度预算执行中存在的问题及风险隐患;了解部门预算执行中存在的困难及财政管理存在的问题。通过双向交流,找准预算执行薄弱点,修订完善同级审工作方案,确定审计重点内容、重点资金、重点风险隐患等,有的放矢,精准发力。全力推进审计监督全覆盖。对全区71家一级预算单位2022年度会计核算的电子数据进行了分析筛查。初步筛出11个方面均存在疑点,共涉及54家部门单位,共计157个问题。拟制了《关于对各部门2022年度财务核算疑点问题数据开展自查的通知》,不断拓展审计监督的广度和深度,有效提高了审计工作的质量和效率。



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